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审计合谋与财务欺诈共生机制分析
审计合谋与财务欺诈共生机制分析

欺诈无疑是一个极其敏感和重要的问题,它是人类社会中的一种顽固疾病,长期威胁着人类社会和经济活动的健康发展。在中国社会经济转型时期,外部监管防火墙对欺诈保护存...

计算机辅助审计对审计证据的影响
计算机辅助审计对审计证据的影响

随着计算机在会计领域和其他管理领域的广泛应用,审计对象、方法、手段必然会发生很大变化,为了满足审计工作在会计电算化条件下的需要,审计署2000年审计机关审计证据标...

如何加强医院审计工作建设?
如何加强医院审计工作建设?

如何加强医院审计工作建设,适应医院发展要求 (1)建立健全内部控制审计医院健康发展,健全内部控制至关重要。哈佛大学教授Sabin认为,即使医疗卫生服务是纯粹的公共产品...

事业单位内部审计工作问题
事业单位内部审计工作问题

事业单位内部审计工作问题 相关数据显示,由于内部审计工作的特点,事业单位内部审计工作长期难以有效开展,特别是在社会主义经济条件下,突出了独立性差、内部审计定位...

事业单位内部审计工作的应对策略
事业单位内部审计工作的应对策略

事业单位内部审计工作的应对策略 (一)有关部门的领导要引起重视 事业单位领导要把内部审计作为事业单位管理的重要工作,成为内部审计工作的坚强后盾。对于内部审计工作,...

事业单位内部审计工作重点
事业单位内部审计工作重点

事业单位是中国政府提供社会公共服务主要功能的重要平台。是以政府职能和公益服务为主要目的的公益单位,参与社会事务管理,履行管理和服务职能。在审计实践中,事业单...

施工企业内部审计中存在的问题
施工企业内部审计中存在的问题

一、内部审计的目的和意义 企业内部审计的基本职责和目标有三个方面:真实性、合法性和效益。其目的是监督、评价和评价公司的管理制度和工作标准。审计部门主要对公司内...

会计师事务所审计质量控制存在的问题
会计师事务所审计质量控制存在的问题

会计师事务所审计质量控制存在的问题 (1)审计市场结构不合理 目前,我国会计师事务所数量多,集中度低。在这种市场结构下,经济来源少,市场份额低,使得会计师事务所...

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