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加强事业单位内部审计对策
加强事业单位内部审计对策

加强事业单位内部审计对策 (1)提高对内部审计工作的理解。2006年2月28日修订,自2006年6月1日起施行的《中华人民共和国审计法》第二十九条明确规定,依法属于审计机关审计...

审计合谋与财务报告欺诈概述
审计合谋与财务报告欺诈概述

审计合谋与财务报告欺诈概述 1.审计合谋与财务欺诈的内涵。审计合谋是指注册会计师或审计机构在财务报告审计过程中失去应有的审计独立性,与被审计单位串通,通过提供虚...

审计合谋与金融舞弊共生的治理思路
审计合谋与金融舞弊共生的治理思路

审计合谋与金融舞弊共生的治理思路 1.监管机构的视角。政府应加强市场监管体系的建设,确保审计质量监督的有效性。加强审计本身的执法,提高审计机构和审计人员的违法成...

审计合谋与财务欺诈共生机制分析
审计合谋与财务欺诈共生机制分析

欺诈无疑是一个极其敏感和重要的问题,它是人类社会中的一种顽固疾病,长期威胁着人类社会和经济活动的健康发展。在中国社会经济转型时期,外部监管防火墙对欺诈保护存...

计算机辅助审计对审计证据的影响
计算机辅助审计对审计证据的影响

随着计算机在会计领域和其他管理领域的广泛应用,审计对象、方法、手段必然会发生很大变化,为了满足审计工作在会计电算化条件下的需要,审计署2000年审计机关审计证据标...

如何加强医院审计工作建设?
如何加强医院审计工作建设?

如何加强医院审计工作建设,适应医院发展要求 (1)建立健全内部控制审计医院健康发展,健全内部控制至关重要。哈佛大学教授Sabin认为,即使医疗卫生服务是纯粹的公共产品...

事业单位内部审计工作问题
事业单位内部审计工作问题

事业单位内部审计工作问题 相关数据显示,由于内部审计工作的特点,事业单位内部审计工作长期难以有效开展,特别是在社会主义经济条件下,突出了独立性差、内部审计定位...

事业单位内部审计工作的应对策略
事业单位内部审计工作的应对策略

事业单位内部审计工作的应对策略 (一)有关部门的领导要引起重视 事业单位领导要把内部审计作为事业单位管理的重要工作,成为内部审计工作的坚强后盾。对于内部审计工作,...

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