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行政事业单位内部审计工作改进措施
行政事业单位内部审计工作改进措施

行政事业单位内部审计工作改进措施 1.广泛宣传内部审计的重要性,提高认识 行政事业单位内部审计是对财务收支和经济活动的真实性、合法性和效益进行独立监督和评价的专门...

行政事业单位内部审计普遍存在的主要问题
行政事业单位内部审计普遍存在的主要问题

行政事业单位内部审计普遍存在的主要问题 1.内部审计认识不足 国库集中支付制度在行政事业单位全面实施,实行政府采购、公务卡结算制度管理、收支管理。一些行政事业单位...

宏观经济管理中国家审计的重要性
宏观经济管理中国家审计的重要性

宏观经济管理中国家审计的重要性 1.完善国家预算管理制度 合法有效的预算管理措施是国家发挥宏观经济管理作用的前提。从国家审计的发展和实施来看,审计是满足预算管理需...

影响宏观经济管理中国家审计作用的因素
影响宏观经济管理中国家审计作用的因素

国家审计工作在宏观经济管理中发挥着不可替代的作用。为了提高审计工作的有效性,还需要制定有效的监督管理机制和措施。随着经济体制的完善,审计工作在宏观经济管理中...

构建审计学科体系框架
构建审计学科体系框架

构建审计学科体系框架 审计学科已经成为一门独立的学科,但也需要形成一定的框架。稳定的框架可以帮助审计学更稳定地向前发展。不断完善和发展审计学科体系至关重要,关...

医院内部审计外包的SWOT分析
医院内部审计外包的SWOT分析

医院内部审计外包的SWOT分析 (一)优势 1.利用第三方资源获得优质服务,提高审计独立性和质量。医院内部审计部门作为医院内部的职能部门,往往给人的直观印象不如临床、...

采用正确的综合审计方法
采用正确的综合审计方法

一、整合审计的必要性 美国的内部控制审计一直处于世界前言和领导地位,整合审计最早起源于美国公共公司会计监督委员会发起的内部控制审计。因此,整合审计由同一会计师...

内部控制审计与财务报表审计的比较
内部控制审计与财务报表审计的比较

2002年,美国颁布了《萨班斯-奥克斯利法》,强制审计内部控制;2008年5月,《企业内部控制基本规范》的发布标志着我国控制规范体系的建立。随着我国内部控制体系的逐步建立...

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